Tìm
English
Chào mừng khách Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên

CÁC CÂU HỎI ÔN THI Tùy chọn
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Friday, June 12, 2015 12:27:00 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19
Đề nghị các em có câu hỏi, thắc mắc trong dịp ôn thi môn học hãy nêu trong “CHỦ ĐỀ KHÁC” của diễn đàn. Để cho dễ hiểu yêu cầu các câu hỏi viết rõ ràng, đầy đủ. Các câu hỏi thuộc vào các bài tập yêu cầu nêu ở trong chủ đề của từng bài tập. Cảm ơn các em!
135D3402011192
Đã gửi: Sunday, June 14, 2015 11:26:30 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/6/2015
Bài viết: 4

thưa thầy cho e hỏi

ý 10 bài 21

nghiệp vụ : Xuất kho vật liệu để bao gói hàng bán " thì sẽ định khoản như thế nào ạ?

em cảm ơn !

135D3402010848
Đã gửi: Sunday, June 14, 2015 1:23:08 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/6/2015
Bài viết: 3
Theo tớ là:
"Nợ TK Chi phí bán hàng 20
Có TK Nguyên vật liệu 20"
Tớ đã lập bảng đối chiếu SPS và chưa phát hiện ra sai sót nhé. ^^
135D3402011192
Đã gửi: Sunday, June 14, 2015 1:41:23 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/6/2015
Bài viết: 4

Thanks you 848 nhé :))
tớ cũng lập bảng đối chiếu SPS :)) sai dăm ba chục lần , và bg thì đúng rùi <3 

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Sunday, June 14, 2015 7:19:28 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19

135D3402010848 đã viết:
Theo tớ là: "Nợ TK Chi phí bán hàng 20 Có TK Nguyên vật liệu 20" Tớ đã lập bảng đối chiếu SPS và chưa phát hiện ra sai sót nhé. ^^

Hoàn toàn chính xac!

135D3402011225
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 10:20:12 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 6/15/2015
Bài viết: 1

Thầy ơi cho em hỏi mua hàng hoá nhập kho chưa trả tiền số tiền là 220 trong đó giá trị hàng hoá là 200, thuế giá trị gia tăng là 20 thì định khoản như thế nào ạ?

em xin lỗi thầy vì đăng ở đây do em không tìm thấy cái mục chủ đề khác ở đâu ạ  :'(

135D3402011191
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 1:59:29 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/18/2015
Bài viết: 2
Mô hình chứ T quy ước không cần viết N C vẫn hợp lệ phải không ạ. Còn định khoản cái này thì sao ạ? Khấu trừ vào lương công nhân để thu hồi tiền tạm ứng 1.000
135D3402011082
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 2:01:31 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/5/2015
Bài viết: 2
Theo tớ là
a. Nợ TK Mua hàng 220
Có TK PTCNB 200
Có TK Thuế và các khoản phải nộp NN 20
B. Nợ TK HH 220
Có TK Mua hàng 220
135D3402011082
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 2:03:09 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/5/2015
Bài viết: 2

135D3402011191 đã viết:
Mô hình chứ T quy ước không cần viết N C vẫn hợp lệ phải không ạ. Còn định khoản cái này thì sao ạ? Khấu trừ vào lương công nhân để thu hồi tiền tạm ứng 1.000

Nợ TK PTNLĐ 1000

Có TK Tạm ứng 1000

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 2:52:56 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19
[quote=135D3402011191]Mô hình chứ T quy ước không cần viết N C vẫn hợp lệ phải không ạ. Còn định khoản cái này thì sao ạ? Khấu trừ vào lương công nhân để thu hồi tiền tạm ứng 1.000[/quote Sơ đồ TK chữ T phaỉ viết Nợ, Có (có thể viết tắt là N,C) Nợ TK Phải trả người lao động Có TK Tạm ứng
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 2:54:58 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19
135D3402011225 đã viết:

Thầy ơi cho em hỏi mua hàng hoá nhập kho chưa trả tiền số tiền là 220 trong đó giá trị hàng hoá là 200, thuế giá trị gia tăng là 20 thì định khoản như thế nào ạ?

em xin lỗi thầy vì đăng ở đây do em không tìm thấy cái mục chủ đề khác ở đâu ạ  :'(

Phần thuế GTGT khá phức tạp nên trong chương trình chúng tôi chưa đề cập tới Khi nào học Kế toán tài chính em sẽ rõ
135D3402010449
Đã gửi: Monday, June 15, 2015 3:33:02 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/5/2015
Bài viết: 3

Thầy và các bạn cho e hỏi nghiệp vụ sau định khoản như thế nào ạ :
1.Bán hàng cho cty A, chưa thu tiền theo giá bán 100tr

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Sunday, June 21, 2015 4:00:43 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19

135D3402010449 đã viết:

Thầy và các bạn cho e hỏi nghiệp vụ sau định khoản như thế nào ạ :
1.Bán hàng cho cty A, chưa thu tiền theo giá bán 100tr

Đơn vị bán áp dụng:

1. Kế toán tiền: Không định khoản TN và CP

2. Áp dụng kế toán dồn tích:

a. Ghi nhận thu nhập (Doanh thu bán hàng)

Nợ TK Doanh thu bán hàng   100

     Có TK Phải thu của khách hàng       100

    (Sct PTCKH- Công ty A: 100)

b. Ghi nhận chi phí : Theo nguyên tắc phù hợp

Câu hỏi của em không nêu giá xuất kho nên chưa ghi nhận được (Em xem kỹ lại toàn bộ đề bải nhé)!

135D3402010441
Đã gửi: Monday, June 22, 2015 1:21:59 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 5/5/2015
Bài viết: 1

Thầy giải giúp e bài tập tình huống sau với ạ:

" Công ty X lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ cho năm N với tổng chi phí dự toán là 180trđ theo phương thức tự làm( chi phí dự toán này đc lập một cách đáng tin cậy). Dự kiến việc sửa chữa sẽ được thục hiện từ T8 đến T12/N. Công ty không chờ đến khi sửa chữa xong mới hạch toán chi phí mà thực hiện bù đắp ngay từ đầu năm thông qua việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

Công ty sử dụng kỳ kế toán là quý.  

Vậy kế toán của công ty  X sẽ ghi nhận Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí trong kỳ ntn tại thời điểm cuối mỗi quý của năm N?"

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Tuesday, June 23, 2015 4:11:37 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19
1. Cuối mỗi quý của năm N tiến hành trích trước CP sửa chữa lớn TSCĐ: 180/4 = 45tr
Nợ TK Chi phí QLDN 45 (Nếu TSCĐ dùng cho QLDN)
Có TK Chi phí phải trả 45
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Tuesday, June 23, 2015 4:11:38 PM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19
1. Cuối mỗi quý của năm N tiến hành trích trước CP sửa chữa lớn TSCĐ: 180/4 = 45tr
Nợ TK Chi phí QLDN 45 (Nếu TSCĐ dùng cho QLDN)
Có TK Chi phí phải trả 45
135D3402011451
Đã gửi: Friday, June 26, 2015 2:05:35 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 6/26/2015
Bài viết: 1
Thưa thầy cho em hỏi 1. Nhà văn hóa, xây dựng cơ bản dở dang có phải tài sản không 2. Mẫu sổ chi tiết gvhxb và bảng chi tiết số phát sinh gvhxb như thế nào 3. Nếu đề yêu cầu lập sổ chi tiết thì thật là dài vì qtr bán hàng cũng có đến 4 tk có sổ chi tiết. Có cách nào để đỡ phải kẻ 8 bảng không ạ 4. Đề cho bảng cân đối kế toán. Có sdk và sck tài sản (gồm ts ngắn hạn và dài hạn), vốn csh, npt. Yêu cầu xác định kqhd năm N. Nêu nghiệp vụ THUỘC QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG sao cho thỏa mãn kqhd thì có cần chú ý đến sự phù hợp của việc thay đổi ts(gồm ts ngán và dài) không ạ E cảm ơn thầy!
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Friday, June 26, 2015 2:20:13 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ M&amp;#212;N L&amp;#221; THUYẾT HẠCH TO&amp;#19
Thưa thầy cho em hỏi 1. Nhà văn hóa, xây dựng cơ bản dở dang có phải tài sản không Có vì đủ đk ghi nhận: - Được lượng hoá bằng tiền: Bằng số chi phí dở dang đã bỏ ra - Đã xảy ra - Do đơn vị kế toán kiểm soát - Mang lại lợi ích trong tương lai 2. Mẫu sổ chi tiết gvhxb và bảng chi tiết số phát sinh gvhxb như thế nào Thường chỉ yêu cầu theo kiểu chữ T, xem lại ở bt 22 3. Nếu đề yêu cầu lập sổ chi tiết thì thật là dài vì qtr bán hàng cũng có đến 4 tk có sổ chi tiết. Có cách nào để đỡ phải kẻ 8 bảng không ạ? Thường chỉ yêu cầu theo kiểu chữ T, xem lại ở bt 22, nên cũng không quá dài đâu. 4. Đề cho bảng cân đối kế toán. Có sdk và sck tài sản (gồm ts ngắn hạn và dài hạn), vốn csh, npt. Yêu cầu xác định kqhd năm N. Nêu nghiệp vụ THUỘC QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG sao cho thỏa mãn kqhd thì có cần chú ý đến sự phù hợp của việc thay đổi ts(gồm ts ngán và dài) không ạ E cảm ơn thầy! Tuỳ vào đề bài cụ thể - Đối với các em thường chỉ cần nêu TS và NV ở bảng cân đối kế toán thôi (không cần nêu cụ thể ngắn, dài) - Các nghiệp vụ cho phù hợp với Bảng cân đối kế toán thì có thể bao gồm cả quá trình bán hàng và các nghiệp vụ liên quan tới TS và NV khác - Các nghiệp vụ cho phù hợp với Báo cáo KQ thì chỉ bao gồm cả quá trình bán hàng Nếu còn gì chưa rõ gọi trực tiếp cho tôi
145D3403010012
Đã gửi: Monday, March 14, 2016 2:50:18 PM

Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 1/13/2016
Bài viết: 1

Thầy ơi em định khoản nghiệp vụ này có đúng không ạ?

Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 500
c1: nợ tài khoản hàng hóa:500
có tài khoản phải trả người bán:500
c2
nợ tk mua hàng 500 
có tk phải trả người bán 500
nợ tk hàng hóa 500
có tk mua hàng 500
em định khoản theo cách 2 có đúng không ạ, nếu cả 2 cách đều đúng thì khi em lập bảng đối chiếu sps theo 2 cách này sẽ cho tổng có và nợ khác nhau thì như thế nào ạ? 
145D3403010824
Đã gửi: Thursday, March 17, 2016 3:03:52 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 3/17/2016
Bài viết: 2

thầy cho em hỏi. cty A mua tài sản cố định 600tr của cty B vào ngày 2/3/N. theo hợp đông nếu thanh toán trong vòng 2 ngày thì sẽ được 1 khoản triết khấu 20tr. Ngày 4/3/n Cty a trả 580tr cho cty B. vậy kế toán công ty A định khoản ntn ạ? bài này có khác bài 5 ý 9 k ạ? Em định khoản ntn đúng hay sai ạ?

Nợ TK TSCĐHH:600

     Có TK TGNH: 600

     có triết khấu thanh toán: 20

Ai đang xem chủ đề này?
Guest


Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Diễn đàn chính RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 running under DotNetNuke.
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.

Danh sách liên kết