Tìm
English
Chào mừng khách Tìm kiếm | Bài viết mới | Thành viên

Bài tập số 20- Sách BT Tùy chọn
1054030082
Đã gửi: Wednesday, September 5, 2012 2:58:27 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 8/7/2012
Bài viết: 7

Mời các em thảo luận đây bằng cách nhất vào nút "Hiển thị trả lời nhanh" rồi ghi ý kiến trao đổi của mình vào (hoặc copy từ một tệp văn bản khác) rồi ấn phím gửi

Nếu muốn trả lời câu hỏi của một thành viên nào đó đã nêu ra thì ấn vào nút " Trích dẫn" sau đó ghi câu trả lời của mình vào (hoặc copy từ một tệp văn bản khác) rồi ấn phím gửi

thầy ơi cho e hỏi: nghiệp vụ vay dài hạn đến hạn phải trả trong niên độ thì nghiệp vụ này được ghi vào nợ của tk vay dài hạn rồi thì ghi có vào tk nào ah, với nghiệp vụ xuất quỹ tiền mặt nộp phạt từ kì trước thì được ghi nợ của tk cptc phải k ah?

1054030093
Đã gửi: Thursday, September 6, 2012 6:26:51 AM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 8/9/2012
Bài viết: 9
c ơi.t nghĩ là:với nghiệp vụ vay dài hạn thì ghi có vào tk TNPS .còn nghiệp vụ xuất quỹ tiền mặt thì ghi nợ vào tk CPPS.mong thầy giáo và các bạn ghóp ý cho em ạ
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Friday, September 7, 2012 2:11:39 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19

1054030082 đã viết:

thầy ơi cho e hỏi: nghiệp vụ vay dài hạn đến hạn phải trả trong niên độ thì nghiệp vụ này được ghi vào nợ của tk vay dài hạn rồi thì ghi có vào tk nào ah, với nghiệp vụ xuất quỹ tiền mặt nộp phạt từ kì trước thì được ghi nợ của tk cptc phải k ah?

Lúc này khoản vay dài hạn của đơn vị giảm xuống nên ghi Nợ, và khoản nợ phải trả ngắn hạn tăng lên được ghi ở bên Có (TK nợ dài hạn đến hạn trả- TK 315 trong hệ thống TK)

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Friday, September 7, 2012 2:12:59 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19
Khi nộp phạt sẽ ghi giảm TM đồng thời ghi giảm khoản Phải trả phải nộp khác nhé
1054030082
Đã gửi: Monday, September 10, 2012 11:35:09 PM
Danh hiệu: Newbie
Nhóm: Member

Gia nhập: 8/7/2012
Bài viết: 7

vâng e cảm ơn thầy

Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Tuesday, September 11, 2012 1:53:50 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19
1054030071 đã viết:
bạn nghĩ thế này
nợ tk giá vốn hàng bán 700
có tk hàng hóa 700
nợ tk TM(TGNH....) 1.000 (tại vì mình nghĩ là lúc xuất kho xong rồi nhận tiền luôn nên ghi vào tk TM luôn, k phải ghi vào tk PTKH nữa)
có tk doanh thu 1.000
bạn ơi, mình nghĩ là trong nghiệp vụ có ghi đã nhận tiền ứng trc' sau đó mới xuất kho hàng hóa nên tại thời điểm đó bắt buộc phải có khoản phải trả khách hàng. mọi người góp ý tiếp nhé :))
Nguyenvinhtuan
Đã gửi: Tuesday, September 11, 2012 1:54:20 AM
Danh hiệu: Mod
Nhóm: Moderator

Gia nhập: 4/18/2012
Bài viết: 1,331
Đến từ: BỘ MÔN LÝ THUYẾT HẠCH TO&#19

1054030073 Đã gửi: Sunday, September 09, 2012 4:21:27 AM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 4 Điểm: -85

em chào thầy ạ. thầy và mọi người cho e hỏi tí ạ.

ở bài số 20 sách bài tập: ở nghiệp vụ số 10 thì mình định khoản như thế nào là đúng ạ:

- Nợ TK phải trả KH: 1000

      Có TK doanh thu bán hàng: 1000

- Nợ Tk giá vốn HXB: 700

Có TK Hàng hóa: 700 cho e hỏi: trong 2 định khoản trên thì định khoản nào đúng ạ???mọi người góp ý cho e với

054030067 Đã gửi: Sunday, September 09, 2012 6:59:54 PM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 1 Điểm: 3

mình nghĩ nghiệp vụ 10 ghi cả 2 định khoản này. mong thầy và các bạn cho ý kiến ạ

Chuyển lên trên 1054030102 Đã gửi: Monday, September 10, 2012 11:21:07 AM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 1 Điểm: 3

mình cũng nghĩ nghiệp vụ 10 ghi cả 2 định khoản này.

Chuyển lên trên 1054030073 Đã gửi: Monday, September 10, 2012 3:24:07 PM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 4 Điểm: -85

ừ.nghĩa là có 2 bút toán song song nha 1054030071 Đã gửi: Monday, September 10, 2012 4:32:33 PM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 1 Điểm: 3

bạn nghĩ thế này

nợ tk giá vốn hàng bán 700

có tk hàng hóa 700

nợ tk TM(TGNH....) 1.000

(tại vì mình nghĩ là lúc xuất kho xong rồi nhận tiền luôn nên ghi vào tk TM luôn, k phải ghi vào tk PTKH nữa)

có tk doanh thu 1.000

1054030073 Đã gửi: Monday, September 10, 2012 4:52:13 PM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/6/2012 Bài viết: 4 Điểm: -85 1054030071 đã viết:

bạn nghĩ thế này nợ tk giá vốn hàng bán 700 có tk hàng hóa 700 nợ tk TM(TGNH....) 1.000 (tại vì mình nghĩ là lúc xuất kho xong rồi nhận tiền luôn nên ghi vào tk TM luôn, k phải ghi vào tk PTKH nữa) có tk doanh thu 1.000 bạn ơi, mình nghĩ là trong nghiệp vụ có ghi đã nhận tiền ứng trc' sau đó mới xuất kho hàng hóa nên tại thời điểm đó bắt buộc phải có khoản phải trả khách hàng. mọi người góp ý tiếp nhé :))

1054030082 Đã gửi: Monday, September 10, 2012 11:39:12 PM Danh hiệu: Newbie Nhóm: Member Gia nhập: 8/7/2012 Bài viết: 3 Điểm: 9

nghiệp vụ này sẽ ghi Nợ TK GVHXB 700

Có T5K HÀNG HÓA 700

HOẶC ghi Nợ TK TM 700

Có TK NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC 700 đấy là cách t làm

Ai đang xem chủ đề này?
Guest


Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Diễn đàn chính RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 running under DotNetNuke.
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.

Danh sách liên kết